Na koncie 080 zaksięgowałam po str WN fatkurę za remont i na koncie 210 rozrachunki z dostawcami. PK przeniosłam z 080 na 010 sodki trwałe w budowie Faktura została zapłacona z funduszu remontowwgo 852 jak to rozksięgować
FV - Otrzymano fakturę za remont magazynu.
080 Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne) 0221-2 Konto 0221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne)
FV FV - Faktura VAT - Otrzymano fakturę za remont magazynu.
Zmiany stanu kont
| Aktywne + | 080 |
| Aktywne + | 0221-2 |
| Pasywne + | 201 |
Obserwuj nas
Obserwuj nas
Obserwuj nas